一、制度建设:建立并不断完善公司及子(分)公司的内审、内控体系,监督内控体系的贯彻执行,并监督、检查各子(分)公司内控制度的执行情况。
二、日常审计:负责拟定公司审计工作计划并组织推动实施,完成公司下达的审计工作项目。
三、工程决算审计:负责组织公司工程决算审计工作。
四、管理效能审计:负责公司对各子(分)公司内部经济效益的审计工作;负责组织公司及子(分)公司经营管理、人事管理、质量安全、业务流程等常规及专项审计;负责领导干部经济责任制的审计监督、评价;负责根据授权或特定要求对公司及子(分)公司开展各项专项审计工作,并提出整改建议并监督推动实施。
五、外部审计协助:负责组织配合会计师事务所、审计事务所、资产评估事务所等外部专业机构对公司的财务管理体系、财务状况、安全风险状况进行审计和动态评估,有效监控和防范各类风险。
六、其它工作:完成公司领导交办的其他工作。